一、2024年财务决算情况(未经审计)
根据协会2024年度财务报告(数据截止到11月30日),1-11月收入193.92万元,预计到2024年底收入将达210万余元,支出约为205万元,预计税前结余约5万元。
(一)收入情况
2024年1-11月协会总收入193.92万元。其中:会费收入104.80万元,服务活动收入88.91万元。预计到2024年底总收入将达210万余元,比2024年预算收入190万增加20万元,超额完成预算10.5%。
(二)支出情况
2024年1-11月协会总支出168.27万元。其中:业务活动成本47.07万元,管理费用121.15万元,其他费用0.06万元。预计到2024年底,总支出约为205万元,比预算增加9%。
(三)资产情况
1、截至2024年11月30日,协会资产总额266.77万元。预计到2024年底,资产总额较去年将略有增长。
2、2024年11月30日负债124.25万元。
3、 2024年11月30日净资产总额142.52万元。预计到2024年年底,净资产较去年将略有增长。
2024年,协会秉承非营利原则,通过依法合规的咨询服务、宣传服务和会费收入,实现财务收支平衡并略有盈余。
2024年财务情况有四个特点:一是今年4月27日第八次会员大会重新制定了会费标准,提高了理事及以上单位会费标准,但会费收缴率继续提升,2024年会费收入总额到达103万元,为历史新高;二是按照2023年底民政部社会组织评估建议,制定和修订了多项财务制度,进一步规范了财务管理;三是按实际经营状况调整了收入预算结构和支出费用结构,同时优先保障职工利益,各项工资、福利、经费均按时足额发放;四是在今年因国家政策调整,协会保留活动开展受限的情况下,及时拓展新的业务,并得到会员单位支持,超额完成收入预算,达到了收支平衡并略有盈余。
二、2025年财务预算计划
2025年计划全年税前收入255万元,支出245万元,结余10万元,继续达到收支平衡并略有盈余。
(一)收入预算
预计2025年总收入不低于255万元,比2024年增长21%。其中:会费收入不低于105万元,服务收入及其它收入不低于150万元。
预计取得会费收入105万,比2024年略有增长;
预计取得服务收入及其它收入(捐赠、利息、税务返回等) 共计150万,其中:
1、长期服务合同及已签订待执行的合同费用约70万元;
2、新开拓市场:每季度开展“经济媒体地方行”活动,预计活动服务收入约30万左右;每月新开展企业专项服务,约收入50万元。共计约80万元。
(二)支出预算
预计2025年总支出245万元,比2024年增长19.5%。其中:业务活动成本约100万元,管理费用及其它约145万元。主要预算开支如下:
1、业务活动成本包括:(1)秘书处业务岗职工税前工资(将根据实际业务情况作相应调整);(2)业务活动相关会务、差旅、劳务、招待费、奖励等;(3)税金及其附加。总计约100万元。
2、管理费用包括:(1)社会保障:秘书处职工四险及公积金;(2)驻会会长、监事长工作经费,专家劳务费、非业务岗职工工资(计划根据实际管理情况做相应调整);(3)会计费、审计费和法律顾问咨询费;(4)职工补充医疗保险、体检等福利费用;(5)经济日报社A座综合楼办公室房租及物业管理费;(6)协会所属物业的管理费及供暖费;(7)缴纳中国记协、中物联等协会会费;(8)协会理事会、常务理事会及传媒大会(年会)会务费用;(9)处理原经济消息报社历史遗留问题相关诉讼的律师费、诉讼费等;(10)办公费、杂费等;(11)增加会员专项服务相关费用预算(场地租金、组织会员活动相关费用、证书、匾牌、文创用品等)。总计约145万元。
2025年财务预算把握稳中求进、量入为出的原则。增加的收入,主要用于拓展业务活动,服务会员单位。协会将激励秘书处干事创业的能动性,在会员单位支持下积极开展高质量的品牌活动,用影响力提升服务能力,顺利完成年度财务预算目标,更好为会员单位提供专业服务。